| 中共绍兴市审计局党组关于九届市委第八轮巡察整改情况的通报 | |||||
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根据市委统一部署,2025年10月27日至11月28日,市委第一巡察组对市审计局党组进行了巡察。2026年1月15日,市委第一巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。 市审计局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务来抓,成立以党组书记为组长、党组其他班子成员为副组长、各处室(中心)负责人为成员的整改工作领导小组,制定整改方案和“四张清单”,明确整改措施、责任人和整改时限,定期听取整改进度汇报,召开专题民主生活会,着力解决巡察整改中的重点难点问题。巡察整改中,给予谈话提醒11人次、批评教育11人次,制定完善制度22项。 一、关于“学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神还有差距”问题的整改情况 (一)健全工作机制。深化审计运行管理机制,严明审计重大事项请示报告工作要求,完善审计整改销号督查督办机制,加强审计整改联合督查,强化审计整改责任追究。 (二)加强统筹指导。制订同类审计项目工作方案,聚焦重点强化统筹实施,不断提升资源配置效率与监督效能,努力实现“一审多果、一果多用”,从源头上减少重复监督,助力基层减负赋能。 (三)提升监督效能。常态化开展审计业务培训,提升审计干部业务能力;加大穿透式审计力度,严格落实局专题会议制度,深化审计项目“日碰头、周会商、月研判”工作机制;深化部门协作联动,实现各类监督同向发力。 二、关于“以审计监督护航经济发展不够有力”问题的整改情况 (一)筑牢内审“第一道防线”。加强内审工作指导监督,推动相关部门(单位)进一步高效开展内审工作,持续推动国企总审计师制度落实落细,加强国企总审计师履职调研指导。 (二)助推国企改革发展。组织实施年度国资国企领域相关审计项目,扎实开展审前调研和培训,统筹谋划相关审计重点,推动审计方向紧扣市委、市政府国资国企改革攻坚总体部署。 (三)加大投资领域审计力度。出台加强投资审计工作意见,组织开展投资审计业务培训,进一步明确全市投资审计规范要求,组织实施古城保护、未来社区相关审计项目,持续推动投资审计提质增效。 三、关于“推进审计工作高质量发展还有不足”问题的整改情况 (一)提升科技强审工作质效。系统谋划智能审计发展路径,持续强化外部数据贯通,制定高质量推进智能审计工作方案,优化大数据审计实施方案评估标准,在重点审计项目中提升审计干部大数据审计和人工智能审计实战能力。 (二)深入开展研究型审计。围绕聚焦研究型审计和穿透式审计、审计质量管控等主题组织开展专题培训和交流研讨;围绕护航重大战略、重大项目和重大决策的落实落地情况组织开展青年科研攻坚行动;围绕2025年实施的审计项目组织开展项目后评估。 (三)细化同类问题定责标准。举一反三开展自查,进一步细化定责案例和模板等责任认定相关规范要求;制定年度业务培训指导计划,建立审计项目质量指导联络员机制,加强项目全程质量把控。 四、关于“领导班子自身建设存在短板”问题的整改情况 (一)强化理论学习。精心谋划年度、月度理论学习内容,组织班子成员聚焦树立和践行正确政绩观学习教育、全国审计工作会议、全国两会及省、市新春第一会等开展学习交流研讨,扎实开展党组理论学习中心组学习。 (二)全面落实意识形态工作责任制。压紧压实主体责任,深化意识形态领域学习,积极组织开展专题学习培训,及时全面报告意识形态责任落实情况,持续提升报告质效。 (三)严格执行党组会议制度。进一步规范会议议题管理,严格把关议题内容和申报流程,落实专人对“三重一大”事项动态收集、提醒,规范做好会议记录管理。 五、关于“工作作风不够严实”问题的整改情况 (一)严格执行审计计划。落实审计项目进度全过程管控机制,建立年度审计项目作战图常态化进度晾晒机制,严格执行滞后项目说明机制,切实压实审计项目进度把控责任。 (二)深入开展审前调查。严格落实审计专题会议制度,完善审前调研调查工作机制,对年度重点项目的实施方案进行集体会商,并就审前调研调查对象、重点内容、形式及其他相关要求作细化明确。 (三)提升审计专报质效。制发业务工作指引,严格规范要求,合理控制专报数量,严控专报时效,提升专报质量,从制度层面推动提升审计专报质效。 (四)扎实落实“1+X”监督专项督查等工作。统筹审计项目监督重点,项目实施过程中重点关注违反中央八项规定精神的问题;聚焦审计重点领域,梳理关键环节的廉洁风险点,及时修订廉洁风险防控清单。 六、关于“党建工作存在不足”问题的整改情况 (一)严肃党内政治生活。进一步提升民主生活会、组织生活会质效,加强会前学习、意见征求等工作,扎实做好批评与自我批评,由机关党委牵头对支部组织生活会开展情况进行检查。 (二)规范临时党支部建设。修订《审计组临时党支部建设实施办法》,加强临时党支部规范化建设,规范临时党支部组织生活,开展支部建设情况自查。 七、关于“内部管理不够严格”问题的整改情况 (一)修订完善相关制度。修订政府采购管理办法和购买协审服务项目等相关制度,进一步规范评审流程,加强动态提示预警。 (二)精细管理协审人员。健全协审人员考评机制,强化全过程绩效管控与考评;规范外部专业人员管理,精准匹配外部协审力量,实现人员、经费与审计任务精准衔接。 (三)严格因私出国(境)管理。修订因私出国(境)管理办法,对因私出国备案、审批、证照、行程等关键环节,进一步强化闭环管理;严格落实证件集中保管,定期对全局干部的因私出国(境)证件持有及公安备案状态开展核查。 (四)切实规范资产管理。全面开展资产盘点,及时进行报废账务处置、完成账务调整,并同步更新固定资产账面数据。 八、关于“干部队伍建设有弱项”问题的整改情况 (一)加强干部队伍谋划培养。做实审计实务导师制,开展跨处室协同实战,培养干部复合型能力。制定实施审计干部教育培训计划,实现年轻干部结对全覆盖,整合全局审计力量和外部专业资源协同实施重点审计项目。 (二)着力强化压力传导。组织开展“政治家访”和谈心谈话,及时掌握干部“八小时”外的思想动态和家风情况,组织观看警示教育片和现场廉政教育;完成全市审计机关执业资格证书核查,并加强常态化管控;采取“四不两直”方式,强化审计现场监督和作风建设监督检查。 (三)牢固树立争先创优意识。立足实干实绩导向,聚焦大数据审计质效提升,优化局机关工作考评办法和干部考评细则;持续强化教育培训、审计项目实战训练,强化重大平台历练,营造争先创优的工作氛围。 下一步,市审计局党组将坚持把巡察整改作为履行管党治党责任、推动审计工作高质量发展的重要抓手,持续巩固整改成果。一是强化思想认识,切实增强政治自觉。坚持以政治建设为统领,常态化、全覆盖、深层次学习领会中央和省委、市委关于巡视巡察整改工作的新精神、新部署、新要求,不断深化对巡察整改政治性、严肃性、长期性的认识。二是健全长效机制,巩固拓展整改成效。坚持分类施策、系统治理,对已完成整改的问题开展“回头看”,对需持续整改的任务紧盯不放,定期开展排查梳理,提升整改质效。三是深化成果运用,提升服务大局能力。融合巡察整改与审计中心工作,扎实推进“审计质效提升年”行动,紧盯重大政策落实、重点项目推进、重要资金使用等关键环节强化审计监督,着力提升审计发现问题、研判风险、推动治理的综合效能。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有建议,请及时向我们反映。联系电话:0575-85202208;邮政信箱:绍兴市越城区凤林西路216号市审计局;电子邮箱:zjssxssjj@163.com。 中共绍兴市审计局党组 2026年7月27日 |
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